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CURSO
DEL INFORME COSO I Y LA EVALUACION DE RIESGOS (COSO II) EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA
Días
29 y 30 de octubre y 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de noviembre
de 2007 |
El
Centro de Estudios La Piedad, de la Asociación del Personal
de los Organismos de Control, ha identificado un conjunto de necesidades
y demandas de capacitación del personal profesional e idóneo
del control interno y externo gubernamental.
Teniendo
en cuenta la necesidad de generar un idioma común para entender
el concepto más moderno de control y de gestión en
los organismos públicos se hace necesario transmitir las
distintas técnicas que se deben aplicar para lograr mejores
resultados en la práctica del control y la auditoría.
Funcionarios
con funciones de control en organismos públicos, Auditores
Internos y externos de la administración pública,
Integrantes de las Unidades de Auditoría Interna y Organismos
de control, Profesionales de todas las disciplinas vinculados a
la administración pública.
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Programa
del Curso |
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MODULO
I: Normas generales y Principios de Control Interno
Normas
Principios de control interno
Control Interno Integrado
Conceptualización moderna de control interno.
Los diferentes actores en el control interno
Clasificación de los controles.
Metodologías para establecer y evaluar el control
interno .Tradicional. Control Interno-Marco Integrado (COSO,
norteamericano), Marco Catburry (inglés), Criterios
de Control (COCO, canadiense), SOX ( Sarbaney- Oxley)
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MODULO
II: Marco Integrado de Control Interno El Informe COSO (Committee
of Sponsoring Organizations) (1992)
Antecedentes
Concepto
Objetivos
Componentes
Ambiente de control
Evaluación de los Riesgos.
Actividades de Control
Controles sobre los Sistemas de Información
Información y Comunicación
Supervisión-Monitoreo
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MODULO
III: Cuestionarios Tipo para Evaluación de cada uno de
los Componentes del Informe COSO
Modelos
Herramientas de evaluación
Manuales de referencia por actividad
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MODULO
IV: Corporate Governance (Gobierno Corporativo). Participación
activa del Comité de Auditoría.
Gobierno Corporativo y Auditoría Interna.
Comités de Auditoría Decreto 677/01 y
su reglamentación contenida en la Resolución
General CNV 400/02 y 402/02. Normas Mínimas de Control
Interno para el buen gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades
del Estado (Res.37/06 SIGEN) BCRA 2525, 2529, 4607.4609
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MODULO
V. Concepto de Riesgo
Definición.
Alcance. Aplicación
El nuevo enfoque COSO-ERM (2004). ( Enterprisse Risk
Management- ERM,)
Concepto de Gestión Integral de Riesgo Empresarial
y/ u organizacional
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MODULO
VI: Que es Gestión de riesgos
Concepto
Identificación de factores Internos y externos
Tipos de Riesgo, de Negocio, Financieros, de cumplimiento,
Operacionales y otros
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MODULO
VII: Medición de riesgos
Estimaciones de probabilidad
Factores de riesgo usados para medir
Evaluación de Procesos y riesgos asociados
Matrices
Mapa de riesgos
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MODULO
VIII: Administración de Riesgos. El Nuevo enfoque AS/NZS
4360:1999 - IRAM 17550)
Valoración de riesgos
Propósito .Política de administración
de riesgos
Programa de implementación. Revisión
gerencial
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MODULO
IX: El Proceso de administración de riesgos.
Como se implementa un programa de Gerenciamiento de Riesgos
Resolución 95/2006-SGN Prueba piloto de la metodología
de autoevaluación del control interno por procesos
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MODULO
X: Integración de conceptos y conocimientos
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Costos |
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Afiliados
a la Asociación del Personal
de los Organismos de Control: |
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SIN
CARGO |
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No
Afiliados: |
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$
80.- |
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Docente:
Jaime I. Wolinsky
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El
cronograma de actividades está previsto para días
29 y 30 de octubre y 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de noviembre
de 2007. El horario será de 14:30 a 17:30 horas.
El
Curso se dictará en el Centro de Estudios La Piedad, de la
Asociación del Personal de los Organismos de Control, B.
Mitre 1419 1 "B" Capital Federal.
Asignación
Horaria
24
horas de cursada presencial y 16 horas de trabajo domiciliario para
la realización del informe final. Créditos para personal
de UAI encuadrados en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa: en trámite.
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